你好啊,麻烦问下,做个个税申报工资里有代扣社保,代扣个税,代扣水电费,这个怎么做账
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 发放工资时:
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保公积金
应交税费——应交个人所得税
2025-01-07
某员工6月应发工资8000,7月18号发给他了1000,7月30号又发了1000元,怎么写会计分录
您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 借:应付职工薪酬1000+1000
贷:银行存款2000
2024-07-30
应付职工薪酬科目是负数 怎么调整正数
您好 应付职工薪酬是负数 有两个可能 看分录就知道了 1、计提职工薪酬 借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬 2、实际支付 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2024-03-03
公司在开年会过程中举办小游戏,发小金额红包作为奖励,这些红包的支出账务怎么处理
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 公司在开年会过程中举办小游戏,发小金额红包作为奖励,可作为职工福利费进行账务处理
2024-02-20
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