调账
应付职工薪酬

应付职工薪酬科目是负数,会计怎么调账?

应付职工薪酬科目是负数,调账处理:看下应付职工薪酬明细账 1、看看是从什么时候开始出现负数的 2、看看出现负数的那张凭证附件,看下计提情况和实际支付情况 然后再做调整分录
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2024-03-03 17:30:34
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我有个问题,我们的末分配利润是分红是账面上的数据,还是我们汇算清缴调整后的数据
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就是2024年12月审计调整时,把实际开票在2025年1月的,但是收入(含收入部分和税额部分)和成本(仅成本部分,不含税)属于2024年12月的发票都审计调整补入在了12月里,我在2025年1月做的收入发票和成本发票重复了就需要红冲掉,我还需要做以前年度损益调整分录吗?是做在2025年1月的账里进行红冲后,再调整损益吗?以前年度损益调整会计分录如何做?
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