老师,我们目前无销售,只有费用,刚转为一般纳税人,员工的差旅费需要要求开专票吗?谢谢~
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 可以
一般纳税人
差旅费
专票
2025-08-21
目前我们公司有笔外销收入,没走出口,所以只能视同内销,但是我们有一笔代收代付的运费,比如收到客户38000,其中要4000元是运费,34000是产品费用,这种情况我开票需要怎么开好尼
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 4000元运费代收代付的 所以运费发票由提供运输服务的公司直接开给客户
运费
代收代付
开票
2025-08-14
老师 我们是建筑单位 现在工地上要给工人每个月支付3千的生活费,这部分是按工资薪金申报 剩下部分给我们开劳务发票 第一 这样操作的风险 第二 全员都按一样的工资薪金是否可行
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 有风险
建筑单位
工资薪金
劳务发票
2025-08-11
你好,我们是建筑企业,现在甲方付工程款直接帮我们代付给材料商,材料商还是开票给我们,我们依旧开票给甲方,合理吗?有相关三方协议么
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 如果业务实际这样的,甲方强势,没有什么不合理的。
工程款
代付给材料商
开票给我们
合理
2025-08-08
老师您好,我们是建筑企业,甲方现在付500万工程款委托第三方付款,要求我们的材料商直接开具13%500万发票给第三方,第三方直接付款到材料商,到时候从工程结算单扣除本次500万,我们也不需要开9个点给甲方了,这样可以吗?税差怎么沟通
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 要求我们的材料商直接开具13%500万发票给第三方,第三方直接付款到材料商——这个业务在税收上的实质就是材料商卖货给第三方 本质上跟您没什么关系
建筑企业
工程款
2025-08-06
我们是建筑单位,现在我公司与甲方合同未签订,我方已提前入账施工,在未签订合同前,我公司将发生的人材机让供应商开具对应的发票,是否存在风险
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 供应商直接开给甲方?
合同未签订
提前入账
供应商开具
发票
2025-08-01
子公司可以给总公司开具劳务发票吗?有合同是不是就可以
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 业务真实为前提。
子公司
总公司
劳务发票
合同
2025-07-15
老师我们公司属于建材销售,找的零工装卸材料,现在要求开具零工的发票 能直接开装卸费么 发票备注写什么?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 销售材料同时提供装卸服务吗?
建材销售
装卸材料
装卸费
发票
2025-06-18
老师您好,想咨询一下开具发票的问题
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 请问 开票具体哪些问题?
知识产权
商标
2025-06-12
您好!公司是住宿型酒店,很多时候客人不需要开票,那做无票收入有没有要注意的地方?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 这个情况做无票收入 是正常的业务。 需要注意,就是后续如果又开具发票,增值税申报注意从未开票收入中减除,计入当期开票。
酒店
不需要开票
无票收入
2025-05-15
建设工程施工劳务分包合同怎么开发票
您好,具体是什么业务 一般是建筑服务*劳务费
工程施工
劳务分包
2025-04-28
个人的车卖给公司,这个公司要怎么处理啊?发票开多少个点呢?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 公司要怎么处理是指哪方面?
个人的车
发票
2025-04-08
老师您好,请教人力资源差额发票的以下几个问题1.差额发票可以开增值税发票吗;2.差额发票小规模和一般纳税人的区别,3.有什么优惠政策吗;谢谢
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 1可以开增值普通发票
人力资源
差额开票
2025-01-14
老师,附件图片中,1.没有注明旅客身份信息的滴滴车费电子普通发票,税额可以抵扣吗?2.附件中出租车的这种纸质发票,可以计算抵扣吗,按3%税率计算抵扣吗?3.没有注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,但是有第三方代订机票机构开的没有注明旅客身份信息的“代订机票”电子普票或电子专票,可以抵扣税额吗?
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额:航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%; 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%; 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%。 若是国内旅客运输服务相应的航空运输电子客票行程单上列明的机票改签费,属于航空运输企业提供航空运输服务取得的全部价款和价外费用的范畴,可以计算抵扣进项税。
旅客运输服务
抵扣
2024-10-14
小规模纳税人,开具了租金收入的不含税发票,实际不需要缴纳增值税,在确认收入时该怎么做账
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费—应交增值税;确认不用交税 借: 应交税费—应交增值税 贷:营业外收入/其他收益
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2024-09-25
老师您好,物业公司开具发票,前期物业协议中约定物业服务费5.95元(含1元公共能耗费)请问可以按企业管理服务直接开具税点为6%的5.95的物业费发票吗。
“小竹财税,让天下没有难懂的财税”。您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 可以按照6%统一开票 类似混合业务行为从主业
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2024-09-15
个体工商户可以用法人银行卡收款开发票吗?
您好,我是财税老师,很高兴为您解答财税问题。 个体工商户可以用法人银行卡收款
个体工商户
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2024-08-29
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