【企业规章制度】小竹财税企业规章制度版块,汇集众多企业规章制度案例,企业经营管理、内部控制的各项规章制度,包括但不限于财务管理制度、档案管理制度、合同管理制度、行政人事管理制度等。
医院内部审计工作制度
《医院内部审计工作制度》是为加强医院内部审计,确保财务和经济活动合规而制定的规范。它明确了审计范围、职责、程序,并要求审计人员具备相应资质,保障审计工作的独立性和公正性。
公立医院内部控制管理办法
这是《公立医院内部控制管理办法》文件,规定了公立医院内部控制的总则、管理职责、风险评估、单位与业务层面控制建设、内部控制报告、评价与监督等方面的具体要求,旨在规范医院经济活动,提高运营效率和风险管理能力。
医院内部控制风险评估报告
内部控制风险评估报告,根据财政部和广东省财政厅相关通知要求编制。报告内容包括风险评估活动的组织、范围、程序方法,风险因素的识别与分析,以及应对风险的建议措施,旨在提高医院内部管理水平和规范内部控制。
广西壮族自治区业主大会议事规则
这是广西壮族自治区业主大会议事规则示范文本,用于指导业主委员会或业主大会会议筹备组制定议事规则,规范业主大会和业主委员会的活动。
印章使用管理办法
《印章使用管理办法》明确了印章种类与用途、制作审批流程、使用规定与操作、保管安全措施,以及违规使用的处理与责任追究,为用户编写公司印章管理办法提供了帮助,确保印章管理规范有序。
审计部门负责人工作责任制度
计量部门负责人工作责任制度
检验部门负责人工作责任制度
公司内部管理细则
企业电话机线管理制度
企业管理部门负责人工作责任制度
企业技术改进与合理化建议管理制度
全面质量管理部门负责人工作责任制度
销售部门负责人工作责任制度
综合信息中心负责人工作责任制度
党委书记工作责任制度
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