内容要素
效力注释:
现行有效
发文日期:
2023-08-07
发文字号:
中证协发〔2023〕147号
发文机关:
中国证券业协会
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关于发布《证券公司内部审计指引》的通知

各证券公司: 


为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,根据《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强财会监督工作的意见》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定,中国证券业协会组织制定《证券公司内部审计指引》。《证券公司内部审计指引》已经协会第七届理事会第十五次会议表决通过,并经中国证监会备案,现予发布,自2024年1月1日起实施。 

  


附件:


1.证券公司内部审计指引证券公司内部审计指引


2.关于《证券公司内部审计指引》的起草说明关于《证券公司内部审计指引》的起草说明



中国证券业协会 

2023年8月7日 

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