内容要素
效力注释:
现行有效
发文日期:
2011-10-11
发文字号:
会协〔2011〕66号
发文机关:
中国注册会计师协会
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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:


为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

 

附件:企业内部控制审计指引实施意见企业内部控制审计指引实施意见

 


中国注册会计师协会

二〇一一年十月十一日

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